chciałem tu opisać po kolei jak to zrobić ale niestety finalnie nie wychodzi, ktoś to ogarnął?
Ja mam z kategorią Y i tak proponuję, jak macie inaczej to proszę pisać ja mogę sie dostosować zmieniając kategorię od ustalonego okresu
Jeszcze zakładając że import usługi księguje całkiem zwyczajnie w zakupach bez żadnej faktury wewnętrznej ktora jest nieobowiazkowa
(była prośba o ujednolicenie viewtopic.php?f=35&t=1936&p=7574#p7574 ale w zasadzie wyszło na to każdy musi sobie wprowadzać od nowa)
W definicji XML
z X zmieniłem na Y w K_45 (nie wiem czy ktoś używa kategorii X i M, i do czego one są, bo wgrywając nowego Vatowca nie ma tych kategorii)
iif(RVN(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','M')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')+RVN(RV->NR_DOK,'Z','M'),.F.)
analogicznie w K_46
zamiast
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','X')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','X')
,.F.)
daję
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','A')+RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')
,.F.)
(co ciekawe tu nie ma kategorii M)
DO TEGO MOMENTU BYŁO OK
--------------
i po stronie podatku należnego z tego w praktyce nic nie wychodzi bo chyba nie ma innej opcji jak dodać taką transakcję do sprzedaży żeby się tu pojawiła
ALBO MA KTOŚ POMYSŁ?
K_29
iif(RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVN(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)
K_30
iif(RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y')<>0,RVV(RV->NR_DOK,'Z','Y'),.F.)
Jak to opisalem to patrzę i dalej też polegnę na sektorze SprzedazCtrl
bo liczbę wierszy bierze z rejestru sprzedaży gdzie nie mam zakupu wewnątrzwspólnotowego i importu usług art. 28
chyba że ktoś ma w takim przypadku pomysł
Podatek należny
PVAT->SA22V+PVAT->SA23V+PVAT->SA8V+PVAT->SA5V+PVAT->SA3V+PVAT->SA7V+PVAT->SC23V
tu też nie wiem jak doliczyć to co dołożone w K_24 i K_30
może ktoś podpowie?