Pomimo przeczytania wielu wątków na forum nadal mam problem z rozgryzieniem jak poprawnie skonfigurować VATOWCA, żeby wprowadzić FV WNT i dodatkowo uzyskać poprawny XML JPK.
Co mam:
Kategorie RV jakich używam to W i X
(screenshot w załączniku)
Taką konfigurację znalazłem w jednym z postów i była firmowana przez Pio.
Wprowadziłem w rejestrze VAT:
1. FV zakupu od dostawcy, przydzieliłem kategorię RV = W, SV=23, netto=100, vat=23
2. Automatycznie utworzyła się FV, moja firma jako KTH, pozycja z RV=X, SV=23, netto=100, vat=23
Niby wszystko dobrze. Sumuje, przechodzę do Podatek VAT. Tutaj z grubsza też niby wygląda dobrze, chociaż nie wiem dlaczego wszsytkie kwoty netto wpadają do zakupów:
Czego nie widzę? Co jest źle? Problem JPK, to globalny problem, czy może jednak kwestia mojej konfiguracji?
Nadszedł czas na generowanie JPK. Tutaj juz w ogóle nie rozumiem co się stało