przez Pio » 13.01.2020 14:10
Trzy lub więcej metod.
Kolejna: w kategoriach RV definiujemy kategorię odpowiadającą importowi usług z podatkiem naliczonym i generowanie faktury wewnętrznej z kategorią podatku przeciwstawnego, czyli należnym
Kolejna: j.w. z tym że kategoria "startowa" bez podatków i faktura wewnętrzna z dwiema kategoriami, należnym i naliczonym.
Włączenie automatu odbywa się poprzez wpisanie kategorii RV dla faktury wewnętrznej - kolumna "k.FW" w oknie Słowniki->Kategorie RV, dodatkowo rodzaj dokumentu w "rd"
Sztuka polega na wykorzystaniu odpowiednich literek kategorii RV, żeby właściwe dane wpadały do JPK_VAT, zaleca się sprawdzenie definicji XML JPK_VAT .